Glosar Documente Comerciale
Referință rapidă pentru toate documentele comerciale din CRMConnect — ce este fiecare, când îl folosești, cu ce se confundă și ce urmează după el.
Tabel rapid — toate documentele
| Document | Secțiunea | Când îl creezi | Ce urmează |
|---|---|---|---|
| Propunere | Vânzări | Trimiți o ofertă formală clientului pentru acceptare | Estimate → Factură |
| Estimare / Comandă Vânzare | Vânzări | Confirmi intern o comandă sau creezi o ofertă simplă | Factură (direct) |
| Proformă | Vânzări | Clientul cere o factură anticipatorie înainte de plată | Factură (după plată) |
| Proformă Recurentă | Vânzări | Proformă repetată automat (abonamente) | Factură |
| Factură | Vânzări | Documentul fiscal emis după livrare sau plată | Plată |
| Factură Recurentă | Vânzări | Factură generată automat periodic (abonamente) | Plată |
| Credit Note / Storno | Vânzări | Anulezi parțial sau total o factură emisă | — |
| Plată | Vânzări | Înregistrezi o încasare | Comision (automat) |
| Aviz de Recepție (GRN) | Depozit | Marfa sosește de la furnizor | Stoc crescut |
| Aviz de Livrare | Depozit | Expediezi marfă la client | Factură (opțional) |
| Packing List | Depozit | Pregătești coletele înainte de expediere | AWB |
| AWB | Depozit / Curierat | Generezi documentul de transport | Tracking curierat |
| Bon de Consum (Goods Issue) | Depozit | Scoți materiale din stoc pentru consum intern | Stoc scăzut |
| Transfer Intern | Depozit | Muți stoc între depozite | — |
| Retur Livrare | Depozit | Clientul returnează marfă | Stoc crescut + Credit Note |
| Retur Achiziție | Depozit | Returnezi marfă la furnizor | Stoc scăzut + Debit Note |
| Inventar Fizic | Depozit | Inventariezi stocul real | Ajustare stoc |
| Cerere de Achiziție | Achiziții | Soliciți intern aprobare pentru o achiziție | RFQ sau PO direct |
| RFQ (Cerere de Ofertă) | Achiziții | Ceri ofertă de la furnizori | Cotație furnizor |
| Cotație Furnizor | Achiziții | Furnizorul răspunde la RFQ | Comandă Achiziție |
| Comandă Achiziție (PO) | Achiziții | Plasezi comanda fermă la furnizor | GRN + Factură Furnizor |
| Factură Furnizor | Achiziții | Înregistrezi factura primită de la furnizor | Plată furnizor |
| Notă de Debit | Achiziții | Ajustezi o factură furnizor în favoarea ta | — |
| Chitanță Fiscală | Achiziții | Confirmi o plată cash la furnizor | — |
| Contract | CRM | Formalizezi legal o colaborare (client sau furnizor) | Proiect / Facturare |
Documente de vânzare — detalii
Propunere vs. Estimare — cea mai frecventă confuzie
| Propunere | Estimare / Comandă Vânzare | |
|---|---|---|
| Scop | Ofertă formală trimisă clientului pentru acceptare | Document intern de comandă sau ofertă simplă |
| Portal client | ✅ Da — clientul vede, comentează, acceptă/respinge | ✅ Da — clientul poate descărca, dar nu acceptă interactiv |
| Semnătură digitală | ✅ Posibil (via Contract atașat) | ❌ Nu |
| Conversie | → Estimate → Factură | → Factură directă |
| Status-uri | Ciornă · Trimisă · Analizată · Acceptată · Respinsă · Revizuită | Draft · Sent · Declined · Accepted · Expired · Cancelled · Invoiced |
| Când îl folosești | Propuneri complexe cu text, argumente, design | Comenzi simple, oferte rapide, comenzi interne |
| URL | /admin/proposals |
/admin/estimates |
Regulă practică: Dacă clientul trebuie să accepte explicit și dacă documentul are conținut editorial (introducere, beneficii, termeni), folosești Propunere. Dacă e doar o listă de produse + prețuri care trece direct la factură, folosești Estimare.
Proformă vs. Factură
| Proformă | Factură | |
|---|---|---|
| Efecte contabile | ❌ Nu — nu intră în contabilitate | ✅ Da — document fiscal înregistrat |
| TVA colectată | ❌ Nu | ✅ Da |
| eFactura ANAF | ❌ Nu se trimite la ANAF | ✅ Obligatoriu (B2B România) |
| Când o folosești | Clientul vrea să vadă suma înainte de a plăti; plată în avans | După livrare sau după confirmare comandă |
| Cum treci la factură | Buton „Creează Factură" din proformă | — |
| URL | /admin/proformas |
/admin/invoices |
Regulă practică: Proforma = „te anunț ce vei plăti". Factura = „ai plătit / ești obligat să plătești". Clientul plătește pe baza proformei, dar tu emiti factura după ce primești banii.
Factură vs. Factură Recurentă
| Factură | Factură Recurentă | |
|---|---|---|
| Creare | Manuală sau din Propunere/Estimare | Automată, la interval configurat |
| Când o folosești | Orice vânzare punctuală | Abonamente, contracte cu facturare lunară/trimestrială/anuală |
| Configurare | — | Data start, frecvență, număr cicluri, sau „infinit" |
| URL | /admin/invoices |
/admin/invoices/recurring |
Credit Note (Factură Storno)
Anulează parțial sau total o factură deja emisă.
Când o creezi:
- Client returnează marfă → Credit Note pentru valoarea returnată
- Ai facturat greșit (preț, cantitate, TVA) → Credit Note + refacturare corectă
- Acorzi un discount post-facturare
Important: Credit Note-ul reduce creanța față de client. Nu șterge factura originală din evidențe.
URL:
/admin/credit_notes
Referință: Credit Notes
Documente de depozit — detalii
Lanțul de documente pentru o livrare
[Comandă Vânzare (Estimate) confirmată]
↓
[Picking — operatorul culege produsele]
↓
[Packing List] — lista coletelor cu produsele incluse
↓
[AWB] — generat din Packing List prin Innoship sau Couriers
↓
[Aviz de Livrare] — documentul fiscal care însoțește marfa (dacă e necesar)
↓
[Factură] — emisă la expediere sau după confirmarea recepției
Aviz de Recepție (GRN) vs. Aviz de Livrare
| Aviz de Recepție | Aviz de Livrare | |
|---|---|---|
| Direcție | Marfă intrată în depozit (de la furnizor) | Marfă ieșită din depozit (la client) |
| Creat de | Echipa de achiziții / depozit | Echipa de depozit / logistică |
| Leagă de | Comandă Achiziție (PO) | Comandă Vânzare (Estimate) |
| Efect stoc | Stoc crește | Stoc scade |
| URL | /admin/warehouse/manage_purchase |
/admin/warehouse/manage_delivery |
Packing List vs. AWB
| Packing List | AWB | |
|---|---|---|
| Ce este | Lista internă a conținutului coletelor | Documentul de transport generat la curier |
| Creat în | CRMConnect (Warehouse) | Generat automat prin API Innoship / Cargus / FanCourier |
| Conține | Produse, cantități, greutate, dimensiuni | Număr tracking, adresă, serviciu curier |
| Flux | Packing List aprobat → generezi AWB | AWB tipărit și lipit pe colet |
Documente de achiziții — detalii
Fluxul complet al unei achiziții
[Nevoia identificată]
↓
[Cerere de Achiziție] ← solicitare internă, necesită aprobare manager
↓
[RFQ — Cerere de Ofertă] ← trimiși la 1+ furnizori
↓
[Cotații Furnizori] ← primit și comparat
↓
[Comandă Achiziție (PO)] ← comanda fermă la furnizorul ales
↓
[Aviz de Recepție (GRN)] ← marfa intră în depozit
↓
[Factură Furnizor] ← înregistrezi factura primită
↓
[Plată Furnizor] ← efectuezi plata
Cerere de Achiziție vs. RFQ
| Cerere de Achiziție | RFQ | |
|---|---|---|
| Direcție | Internă — de la angajat la manager | Externă — de la tine la furnizori |
| Scop | Aprobare buget / necesitate | Obținere oferte de preț |
| Interacțiune furnizor | ❌ Nu | ✅ Da |
| URL | /admin/purchase/purchase_request |
/admin/purchase/purchase_request (altă vizualizare) |
Notă: În CRMConnect, Cererea de Achiziție internă și RFQ-ul către furnizori folosesc același URL (
purchase_request), dar sunt documente distincte în flux. Cererea internă precede RFQ-ul.
Factură Furnizor vs. Notă de Debit
| Factură Furnizor | Notă de Debit | |
|---|---|---|
| Ce este | Factura primită de la furnizor pentru marfă/servicii | Corecție care crește datoria furnizorului față de tine |
| Când o folosești | Orice achiziție | Returnezi marfă și furnizorul îți datorează banii înapoi |
| URL | /admin/purchase/myinvoices |
/admin/purchase/debit_notes |
Arbore de decizie — „ce document creez?"
Vânzare — ce document îi trimit clientului?
Clientul a cerut o ofertă?
│
├── Da, ofertă formală cu prezentare și termeni
│ → PROPUNERE (/admin/proposals)
│
└── Da, ofertă rapidă / listă prețuri / comandă directă
→ ESTIMARE (/admin/estimates)
Clientul a acceptat și vrea să plătească?
│
├── Vrea să vadă suma înainte de plată (plată în avans)
│ → PROFORMĂ (/admin/proformas)
│
└── Plătește la livrare sau vrea document fiscal
→ FACTURĂ (/admin/invoices)
Ai facturat greșit sau clientul returnează marfă?
→ CREDIT NOTE (/admin/credit_notes)
Clientul are un abonament lunar/anual?
→ FACTURĂ RECURENTĂ (/admin/invoices/recurring)
Depozit — ce document creez la mișcarea de stoc?
Marfă intră în depozit?
├── De la furnizor (pe baza unui PO)
│ → AVIZ DE RECEPȚIE (/admin/warehouse/manage_purchase)
└── Retur de la client
→ RETUR LIVRARE (/admin/warehouse/manage_order_return_receipt)
Marfă iese din depozit?
├── La client (pe baza unui Estimate)
│ → AVIZ DE LIVRARE (/admin/warehouse/manage_delivery)
├── Consumată intern (producție, uz propriu)
│ → BON DE CONSUM (/admin/warehouse/goods_issue_note)
└── Returnată la furnizor
→ RETUR ACHIZIȚIE (/admin/warehouse/manage_order_return_delivery)
Muți marfă între depozite?
→ TRANSFER INTERN (/admin/warehouse/manage_internal_delivery)
Faci inventarul fizic?
→ INVENTAR FIZIC (/admin/warehouse/physical_inventory)
Achiziție — prin ce trec?
Ai nevoie de ceva de cumpărat?
│
├── Necesită aprobare internă înainte?
│ → Da: CERERE DE ACHIZIȚIE → după aprobare → RFQ sau PO direct
│ → Nu: mergi direct la RFQ sau PO
│
├── Știi exact de la cine cumperi și la ce preț?
│ → Da: COMANDĂ ACHIZIȚIE (PO) direct
│ → Nu: RFQ la mai mulți furnizori → compari → COMANDĂ ACHIZIȚIE
│
└── Marfa a sosit și ai factura furnizorului?
→ AVIZ DE RECEPȚIE (marfa în stoc) + FACTURĂ FURNIZOR (obligație de plată)
Confuzii frecvente
„Nu știu dacă să fac Factură sau Proformă"
Regula simplă: Dacă clientul a primit marfa sau serviciul → Factură. Dacă clientul trebuie să plătească mai întâi → Proformă, urmată de Factură după primirea banilor.
„Am creat Estimare în loc de Propunere — pot converti?"
Nu există conversie directă. Trebuie să creezi o Propunere nouă. Poți copia manual liniile. Data viitoare: dacă clientul trebuie să accepte interactiv din portal → Propunere; dacă nu → Estimare.
„Factură Furnizor vs. Factură (client) — care e care?"
- Factură (
/admin/invoices) = facturi pe care le emiți tu clienților tăi - Factură Furnizor (
/admin/purchase/myinvoices) = facturi pe care le primești tu de la furnizori
Sunt module complet separate, cu fluxuri diferite.
„Packing List sau Aviz de Livrare — care îl printez?"
- Packing List = document intern pentru depozit (ce intră în colet). Îl printezi pentru operator.
- Aviz de Livrare = document care însoțește marfa la client (poate fi document fiscal). Îl printezi pentru șofer/curier.
- AWB = documentul de la curier (Innoship/Cargus/FanCourier). Îl lipești pe colet.
Toate trei pot exista pentru aceeași expediere.
„Cerere de Achiziție sau RFQ?"
- Cerere de Achiziție = interni (angajatul cere managerului), fără furnizori implicați
- RFQ = extern (tu ceri furnizorilor prețuri)
Fluxul corect: Cerere internă aprobată → RFQ la furnizori → PO la câștigător.
Referințe
Documente vânzare: Propuneri · Estimări · Proformas · Facturi · Facturi Recurente · Credit Notes · Plăți
Documente depozit: Aviz Recepție · Aviz Livrare · Packing Lists · Bon Consum · Transfer Intern · Retur Livrare · Retur Achiziție · Inventar Fizic
Documente achiziții: Cereri Achiziție · RFQ · Cotații · Comenzi Achiziție · Facturi Furnizor · Note Debit · Chitanțe Fiscale
Fluxuri cross-modul: Lead → Cash · Purchase to Pay · OmniSales Fulfillment · Full Commercial Cycle